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确定交易价格形成的会税差异比较
确定交易价格形成的会税差异比较
课程时长: 1个月
适合对象: 财务总监、财务经理、财会人员等
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  随着经济全球化的发展,企业之间的交易活动日益频繁,交易价格的确定成为了企业经营决策中的重要环节。然而,由于税收政策和会计准则的不同,企业在确定交易价格时往往会面临会税差异的问题。这种差异不仅会影响企业的财务报表,还可能对企业的税务筹划和经营决策产生重大影响。因此,对交易价格形成的会税差异进行深入研究,对于提高企业的财务管理水平和优化税收筹划具有重要的理论和实践意义。
  本课程旨在通过对交易价格形成的会税差异进行比较分析,帮助学员深入理解会税差异的内涵、特点及其对企业的影响,掌握会税差异的计算方法和调整技巧,为企业提供合理的税收筹划建议。课程内容涵盖了新收入准则和税法对交易价格的规定、向客户支付对价的财税差异、合同标价与交易价格的关系、企业所得税处理中的销售收入确认等方面,旨在为学员提供一个全面、系统的会税差异知识体系。
  在新收入准则和税法对交易价格的规定部分,课程将重点介绍新收入准则中交易价格的定义、分摊原则和方法,以及税法中销售商品的价格分摊规定。通过对比分析,学员可以更好地理解新收入准则和税法在交易价格确定方面的异同,为企业合理确定交易价格提供参考。
  在向客户支付对价的财税差异部分,课程将详细解析企业应付客户对价不得冲减收入的税法规定,以及没有取得可明确区分商品的企业所得税处理要求。通过对这些规定的讲解,学员可以掌握企业在确定交易价格时需要遵循的税法原则,避免因财税差异而引发的税务风险。
  在合同标价与交易价格的关系部分,课程将探讨合同标价与交易价格的区别,以及企业在确定交易价格时应考虑的因素。通过对合同标价与交易价格关系的分析,学员可以更好地理解企业在实际经营过程中如何根据合同条款和以往习惯做法等因素来确定交易价格。
  在企业所得税处理中的销售收入确认部分,课程将介绍企业所得税对销售收入确认的原则和方法,以及企业代第三方收取款项和预期退还给客户款项的处理要求。通过对这些内容的讲解,学员可以掌握企业所得税处理中销售收入确认的基本规则,为企业合理确定交易价格提供指导。
  总之,本课程通过对交易价格形成的会税差异进行比较分析,旨在帮助学员深入理解会税差异的内涵、特点及其对企业的影响,掌握会税差异的计算方法和调整技巧,为企业提供合理的税收筹划建议。通过学习本课程,学员将能够更好地应对企业经营过程中的会税差异问题,提高企业的财务管理水平和优化税收筹划。
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课程简介
  交易价格形成的会税差异涉及到新收入准则和税法的规定。新收入准则将交易价格分摊至各单项履约义务的一般原则是“按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例”。当单独售价无法直接观察时,企业采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。然而,税法中仅有企业所得税对销售商品的价格分摊明确作出了规定,且仅限于能够确定公允价值的情形。   对于向客户支付对价的财税差异,主要表现为税法为了防止抵消交易而侵蚀税基,对企业应付客户对价不得冲减收入;对于没有取得可明确区分商品的,必须提供合理商业目的或正当理由,否则该项支出可能被视为与生产经营无关而不得在企业所得税税前扣除。   此外,新收入准则还明确了交易价格的定义,即企业因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。但是,企业代第三方收取的款项,比如增值税、售车时代收的车辆购置税、保险费、代收的行政事业收费等等,以及企业预期将退还给客户的款项,比如向客户收取的租房押金等等,应当作为负债进行会计处理,不计入交易价格。   需要注意的是,合同标价也并不一定代表交易价格,企业应当根据合同条款,并结合以往的习惯做法等确定交易价格。如果合同仅有两种结果,则需要按最可能发生的金额确认交易价格总额;如果合同存在多个结果,则以期望值确认交易价格总额。但是,企业所得税处理中,对销售收入的确认,一般坚持权责发生制和实质重于形式原则,不认可此类可变对价。因此,企业在确定交易价格时,需要充分考虑这些会税差异,以确保其财务报表的准确性和合规性。
机构介绍
作为中国财务培训行业的知名品牌,国内率先定义并提供企业系统财务培训业务的服务商,高顿咨询始终关注不同阶段企业财务管理的挑战,深刻理解不同职能、不同层级的员工的财务学习需求,秉承"系统财务培训"理念,不断研发和创新财务课程体系。       高顿针对企业高管、财务人员和非财务人员设计了31个系列、近200个主题的财务培训公开课,打造迄今为止国内品类丰富、快速更新、满足企业全员需求的正统财务培训体系;每年在上海、苏州、北京、天津、深圳、广州、厦门、成都、重庆、武汉等城市开设700多场公开课程,培训逾五万名学
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