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新《收入》准则会计处理与税法差异纳税协同
课程时长: 1天
适合对象: 财务总监、财务经理、财会人员等
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  随着经济全球化的不断深入,企业会计处理与税法差异纳税协同问题日益凸显。为了帮助企业更好地应对这一挑战,提高企业的税收筹划能力,我们特推出了新《收入》准则会计处理与税法差异纳税协同课程。本课程旨在帮助学员深入了解新《收入》准则下会计处理与税法差异的内涵、特点及其对企业的影响,掌握税收筹划的基本方法和技巧,提高企业的税收筹划水平。
  新《收入》准则是国际会计准则委员会(IASB)于2014年发布的一项重要会计准则,旨在规范企业的收入确认、计量和报告。新《收入》准则的实施对企业的会计处理和税收筹划产生了深远的影响。首先,新《收入》准则对收入确认的原则进行了调整,强调企业在合同履行过程中应按照经济利益的流入来确认收入,这使得企业的会计处理更加符合实际情况,有利于提高财务报表的质量。然而,新准则的实施也带来了会计处理与税法之间的差异,这些差异可能会影响到企业的税收筹划和税收负担。
  税收筹划是企业在合法合规的前提下,通过合理选择税收政策、优化税收结构和合理安排税收活动,以降低税收负担、提高经济效益的一种管理行为。在新《收入》准则下,企业需要关注会计处理与税法之间的差异,以便更好地进行税收筹划。本课程将从以下几个方面展开讲解:
  1.新《收入》准则下会计处理与税法差异的内涵和特点:通过对新《收入》准则的分析,揭示会计处理与税法之间的差异,以及这些差异对企业的影响。
  2.新《收入》准则下会计处理与税法差异的分类:根据差异的性质和影响,将新《收入》准则下的会计处理与税法差异分为三类,即财税差异、税税差异和税会协同差异。
  3.新《收入》准则下会计处理与税法差异的纳税协同方法:介绍企业在新《收入》准则下如何进行税收筹划,以降低税收负担、提高经济效益。
  4.新《收入》准则下会计处理与税法差异的实务操作:通过案例分析,展示企业在新《收入》准则下如何进行税收筹划的具体操作步骤和方法。
  5.新《收入》准则下会计处理与税法差异的风险防范:分析企业在新《收入》准则下进行税收筹划可能面临的风险,提出相应的防范措施。
  本课程适合企业财务人员、税务人员、会计师事务所从业人员以及对税收筹划感兴趣的人士参加。通过学习本课程,学员将能够更好地理解新《收入》准则下会计处理与税法差异的内涵和特点,掌握税收筹划的基本方法和技巧,为企业的发展提供有力的支持。
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课程简介
  新《收入》准则对会计处理与税法差异纳税协同的影响是一个复杂而重要的主题。首先,我们需要了解财税差异和税税差异的概念。一项经济业务既涉及会计处理,又会涉及多个税种的税务处理。由于会计和税法处理方式的不同,形成了财税差异;而各税种处理方式的不同,则形成了税税差异。同一业务的会计处理和各税种处理还会相互影响,因此需要进行协同处理。   新收入会计准则对附有销售退回条款的销售、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、售后回购等特定交易均进行了明确规定。这些规定可能会引发会计与税法之间的差异,特别是在企业所得税处理方面。例如,销售收入和提供劳务收入的确认时点需满足的条件来源于原收入会计准则和建造合同准则,仅仅没有包括相关经济利益很可能流入这一条件。这种“基本趋同、适当差异”的原则体现了会计处理与税务处理目的的不一致:前者是为了客观反映企业财务情况及经营成果,因此需要遵从可靠性、谨慎性等原则;而后者的主要目的是保障税款计算简便,及时足额入库。   值得注意的是,从国际会计准则的研究方向和新收入准则颁布的内容来看,会计与税法的差异不仅没有减少,反而越来越大。这表明会计准则制定者可能已经基本放弃了减少与税法差异的想法,因为两者的目标是不一样的。   总体而言,新《收入》准则下的税会差异协调与税收筹划涉及许多复杂的方面,包括但不限于分期、分项确认收入的业务、委托加工与售后回购业务、设备销售与售后回购业务、预付账款与重大融资成分业务等。这一领域的专家和会计师需要密切关注新准则的变化,并确保其会计处理与税务处理能够有效地协同工作。
机构介绍
作为中国财务培训行业的知名品牌,国内率先定义并提供企业系统财务培训业务的服务商,高顿咨询始终关注不同阶段企业财务管理的挑战,深刻理解不同职能、不同层级的员工的财务学习需求,秉承"系统财务培训"理念,不断研发和创新财务课程体系。       高顿针对企业高管、财务人员和非财务人员设计了31个系列、近200个主题的财务培训公开课,打造迄今为止国内品类丰富、快速更新、满足企业全员需求的正统财务培训体系;每年在上海、苏州、北京、天津、深圳、广州、厦门、成都、重庆、武汉等城市开设700多场公开课程,培训逾五万名学
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